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個體戶申報?具體流程?

日期:2019-07-02 13:42:40

現(xiàn)在小編來列舉一下具體的7月份的納稅申報日期 個體戶的:
 
7月1日-22日 按年申報繳納外商投資企業(yè)土地使用費(fèi)。
 
7月1日-10日 申報繳納資源稅(水資源稅除外)、按期匯總繳納納稅人和電子應(yīng)稅憑證納稅人申報繳納印花稅。
 
7月3日-8日 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金代收。
 
7月1日-15日 申報繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個人所得稅月報、企業(yè)所得稅、個體工商戶個人所得稅季度申報、個人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者個人所得稅季度申報、核定征收印花稅、水資源稅、環(huán)境保護(hù)稅、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設(shè)基金、世界文化遺產(chǎn)公園門票收入,工會經(jīng)費(fèi)、彩票公益金、彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收。
 
申報后三日內(nèi) 按季度申報繳納的土地增值稅預(yù)繳稅款。
 
7月1日-31日 申報繳納2019年度車船稅。
 
提醒:因?yàn)?月份是大征期,所有的稅控設(shè)備用戶,本月必須申報成功后才能清卡,因此,稅控用戶在操作的時候,一定要嚴(yán)格按照流程操作,首先進(jìn)入開票軟件,進(jìn)行上報匯總(月初在第一次進(jìn)入開票軟件的時候會自動完成),然后進(jìn)入電子稅務(wù)局,進(jìn)行增值稅的申報,只有申報成功以后,再次進(jìn)入開票軟件,會自動提示清卡成功。
 
那么個體戶如何進(jìn)行申報呢?我們制作了具體的操作流程,請比照操作。
 
打開電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”圖標(biāo),如圖所示。
 
彈出對話框后,選擇“手機(jī)登陸”或者“證件登錄”,錄入實(shí)名認(rèn)證過的法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或辦稅人的手機(jī)號碼或者身份證號碼以及驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊登錄。
 
進(jìn)入下一界面,確認(rèn)手機(jī)號碼無誤后,點(diǎn)擊發(fā)送驗(yàn)證碼。收到手機(jī)驗(yàn)證碼后錄入,點(diǎn)擊登錄,如下圖所示。
 
雙擊企業(yè)名稱,彈出對話框,點(diǎn)擊確認(rèn)。以企業(yè)身份登陸,申報增值稅和附加稅,以及需要申報的其他報表。
 
進(jìn)入主界面,點(diǎn)擊“我要辦稅”——“稅費(fèi)申報及繳納”。
 
進(jìn)入下一界面點(diǎn)擊“本月應(yīng)申報”。界面上會顯示出需要申報的稅種,從增值稅開始逐一點(diǎn)擊申報,若需要申報的稅種該界面不顯示,可點(diǎn)擊“其他稅費(fèi)申報”查找填寫
 
一、增值稅申報表申報
 
申報時系統(tǒng)會自動帶出代開增值稅專用發(fā)票的數(shù)額,自開的增值稅普通發(fā)票數(shù)額需要手工填寫(具體填寫規(guī)范請參照下方),直接點(diǎn)擊保存,申報。彈出對話框,點(diǎn)擊申報,會出申報結(jié)果,結(jié)果顯示申報成功并且稅款已繳納,可進(jìn)行下一報表申報。
 
個體工商戶增值稅網(wǎng)上納稅申報表填報指南
 
情形一:本季度內(nèi)未代開專用發(fā)票,并且季度銷售額不超過30萬
 
(注意:銷售額=代開專用發(fā)票銷售額+開票銷售額+未開票銷售額)
 
這種情況下,請把自開發(fā)票和未開發(fā)票合計(jì)銷售額填寫在第11行"未達(dá)起征點(diǎn)銷售額"處,同時填報第9行。
 
計(jì)算出"本期免稅額"后填報在19行"本期免稅額"和21行"未達(dá)起征點(diǎn)免稅額"處。
 
銷售額=銷售收入/1+3% 應(yīng)納稅額=銷售額*3%
 
情形二:本季度內(nèi)未代開專用發(fā)票,并且季度銷售額超過30萬
 
(注意:銷售額=代開專用發(fā)票銷售額+開票銷售額+未開票銷售額)
 
這種情況下,請把自開發(fā)票和未開發(fā)票合計(jì)銷售額填寫在第1行"應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)"處,把通過稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額填在第3行"稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額"處。
 
計(jì)算出應(yīng)納稅額后填在第16行"本期應(yīng)納稅額"處和22行"應(yīng)納稅額合計(jì)" 處,以及24行"本期應(yīng)補(bǔ)稅額"處。
 
銷售額=銷售收入/1+3% 應(yīng)納稅額=銷售額*3%
 
情形三:本季度內(nèi)只有代開專用發(fā)票銷售額
 
請把代開專用發(fā)票的銷售額填寫在第1行"應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)"和第2行"稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額"處。然后把代開專用發(fā)票應(yīng)納稅額填在16行"本期應(yīng)納稅額"處,把代開發(fā)票時已繳納的稅款填在第23行"本期預(yù)繳稅額"處,第24行"本期應(yīng)補(bǔ)稅額"處填零。銷售額=銷售收入/1+3% 應(yīng)納稅額=銷售額*3%
 
情形四:本季度內(nèi)有代開發(fā)票、自開發(fā)票和未開發(fā)票銷售額,并且季度銷售額不超30萬請把代開發(fā)票的銷售額填寫在第1行"應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)"和第2行"稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額"處,把自開發(fā)票和未開發(fā)票合計(jì)銷售額填寫在第11行"未達(dá)起征點(diǎn)銷售額"處。把自開發(fā)票和未開發(fā)票銷售額計(jì)算出"本期免稅額"后填報在19行"本期免稅額"和21行"未達(dá)起征點(diǎn)免稅額"處。把代開專用發(fā)票應(yīng)納稅額填在16行"本期應(yīng)納稅額"處,把代開發(fā)票時已繳納的稅款填在第23行"本期預(yù)繳稅額"處,第24行"本期應(yīng)補(bǔ)稅額"處填零。銷售額=銷售收入/1+3% 應(yīng)納稅額=銷售額*3%
 
情形五:本季度內(nèi)有代開發(fā)票、自開發(fā)票和未開發(fā)票銷售額,并且季度銷售額超過30萬請把代開專用發(fā)票的銷售額填寫在第2行"稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額"處,請把自開發(fā)票銷售額填寫第3行"稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額"處。第2行、第3行和未開發(fā)票銷售額合計(jì)數(shù)請?zhí)钤诘?行"應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)"處。把應(yīng)納稅款填在第16行"本期應(yīng)納稅額"處,把代開發(fā)票時已繳納的稅款填在第23行"本期預(yù)繳稅額"處,"本期應(yīng)納稅額"減去"本期預(yù)繳稅額"的數(shù)額填在第24行"本期應(yīng)補(bǔ)稅額"處。
 
銷售額=銷售收入/1+3% 應(yīng)納稅額=銷售額*3%
 
注意:發(fā)生銷售及加工業(yè)務(wù)的請?zhí)顚懺诘?列"貨物及勞務(wù)",營改增提供服務(wù)的請?zhí)顚懺诘?列"服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)"。
 
(二)附加稅(費(fèi))申報表(若增值稅申報表是零申報,該表系統(tǒng)自動申報,無需單獨(dú)進(jìn)行申報)根據(jù)繳納的增值稅和消費(fèi)稅稅額合計(jì)數(shù)填寫計(jì)稅依據(jù)。
 
(三)個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表(A表)(若該稅種是核定征收的納稅人,無需申報。查賬征收的納稅人需要申報)按照實(shí)際的銷售情況,如實(shí)填寫“收入總額”、“成本費(fèi)用”等項(xiàng)目。關(guān)閉申報結(jié)果,返回上一界面點(diǎn)擊《附加稅(費(fèi))申報表》進(jìn)行申報,如果增值稅申報表是零收入或者零稅申報,附加稅自動零申報。
 
二、附加稅申報表申報
 
三、個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得申報
 
申報生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅時,可點(diǎn)擊右上角企業(yè)名稱,下拉框點(diǎn)擊“身份切換”,彈出一個對話框,點(diǎn)擊“自然人”選擇法人名字雙擊,彈出對話框,點(diǎn)擊確認(rèn),即可切換成法人身份,如圖所示。用法人身份登陸后,進(jìn)入主界面,點(diǎn)擊“我要辦稅”——“稅費(fèi)申報及繳納”。
 
進(jìn)入下一界面,點(diǎn)擊左側(cè)的“稅費(fèi)申報”,界面上會顯示出六種個人所得稅稅種,季度申報時只需要申報第3條《個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得(A表)》。年度申報時申報第4條《個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得(B表)》(于次年3月31日前申報)。
 
在第三條《個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得(A表) 》后面點(diǎn)擊“填寫”,系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)至ITS系統(tǒng)web端
 
第一次登陸時需要進(jìn)行注冊,兩種方式:一、手機(jī)先下載個人所得稅APP進(jìn)行法人個人信息注冊,注冊完畢后掃描網(wǎng)頁上的二維碼可直接登陸;二、點(diǎn)擊“立即注冊”,通過大廳注冊碼進(jìn)行注冊。
 
一、手機(jī)先下載個人所得稅APP進(jìn)行法人個人信息注冊,注冊完畢后掃描網(wǎng)頁上的二維碼可直接登
 
二、輸入登錄名(自行設(shè)置),密碼,手機(jī)號碼,點(diǎn)擊獲取驗(yàn)證碼,把手機(jī)收到的驗(yàn)證碼錄入,選擇戶籍所在地,點(diǎn)擊下一步。
 
注冊成功后,直接點(diǎn)擊登錄即可,下次申報登錄,點(diǎn)擊密碼登錄。
 
系統(tǒng)會自動帶出用戶名,第二行輸入注冊時設(shè)置的密碼,第三行輸入右邊的驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊登錄。
 
點(diǎn)擊納稅申報模塊的“立即申報”。
 
選擇需要申報的報表,點(diǎn)擊立即申報。
 
彈出對話框,選擇申報年度,點(diǎn)擊確定。
 
點(diǎn)擊“被投資單位統(tǒng)一社會信用代碼”,彈出下一對話框。
 
錄入“統(tǒng)一社會信用代碼”,選擇“單位所在?。ㄊ幸患墸?rdquo;,點(diǎn)擊確認(rèn)添加。
 
系統(tǒng)會自動帶出以下相關(guān)內(nèi)容,根據(jù)情況選擇需要申報的“稅款所屬期止”,點(diǎn)擊下一步。
 
根據(jù)情況填寫“收入總額”,“成本費(fèi)用”,“彌補(bǔ)以前年度虧損”,是否有綜合所得申報,若個體戶法人同時也在其他單位任職領(lǐng)取工資,選擇“有”,反之沒有。
 
是否有綜合所得申報,選擇“沒有”,會出現(xiàn)下列需要填報的內(nèi)容,據(jù)實(shí)填寫即可,填寫完畢點(diǎn)擊下一步。應(yīng)納稅額會根據(jù)上一步數(shù)據(jù)填寫情況自動算出,若屬于免稅或者享受稅收協(xié)定優(yōu)惠的情況,自行添加一條并填寫相關(guān)內(nèi)容,填寫完畢點(diǎn)擊下一步。
 
確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊提交。
 
彈出對話框,點(diǎn)擊提交。
 
若沒有稅款,到這一步就算申報結(jié)束。有稅款的,需要點(diǎn)擊“查看申報記錄”。
 
點(diǎn)擊“立即繳款”,進(jìn)行扣稅操作。
 
若申報錯誤,可以點(diǎn)擊“已完成”模塊,進(jìn)行申報作廢操作。

作者:jdcw


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